一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
省环保厅机关服务中心属省级财政核拨的正处级事业单位,单位基本职能是机关后勤服务与保障。
(二)人员情况
单位核定财政核拨实名制编制数11人,政府购买服务人员5人。2014年末单位实有人数16人(其中财政核拨正式在编人员11人、退休人员5人)。
(三)决算年度的主要工作任务
2014年工作计划:加强了后勤保障服务管理工作制度的建设,强化内部管理,落实廉政建设责任制,大力推行定期分析制,严格执行汇报制度,扎实推进检查制度,不断完善预防和惩治腐败制度体系。
一是综合平衡,做好机构改革工作;二是严守纪律,做好文书保密工作;三是积极主动,做好餐饮服务工作;四是认真负责,做好办公大楼物业管理工作;五是合理改革,做好车辆调配工作;六是狠抓落实,扎实推进低碳办公机关的建设;七是积极主动,不厌其烦办好干部职工公费医疗、家属统筹医疗工作;八是井然有序,做好上级交办的其它各项任务和下属企业各项管理工作;九是公开透明,做好财务管理工作。
二、收入决算说明
本年收入总额323.58万元,公共财政拨款收入215.14万元,其他收入108.44万元。
三、支出决算说明
本年支出决算241.71万元,其中公共财政拨款支出232.38万元,经营支出9.33万元。
2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出222.75万元,占支出总数的96%,其中:工资福利支出103.01万元,商品和服务支出10.68万元,其他资本性支出1万元, 对个人和家庭补助支出108.06万元; 项目支出9.63万元,占支出总数的4%。
四、“三公经费”支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出共0.34万元,属于公务用车运行维护费,平均每辆0.17万元。
2014年我中心无因公出国(境)费用、公务接待费用发生。
收入支出决算总表 |
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公开01表 单位:万元 |
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部门: |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
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栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
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|||||||||||||||||
一、财政拨款收入 |
1 |
215.14 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
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二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
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|||||||||||||||||
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
|
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|||||||||||||||||
四、经营收入 |
4 |
108.44 |
四、公共安全支出 |
32 |
|
|
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五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
|
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|||||||||||||||||
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
36.93 |
|
|
|||||||||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
204.77 |
|
|
|||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
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|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
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18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
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|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
|
|
|
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|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
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|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
49 |
|
|
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|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
|
|
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|||||||||||||||||
|
23 |
|
|
51 |
|
|
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本年收入合计 |
24 |
323.58 |
本年支出合计 |
52 |
241.70 |
|
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|
25 |
|
|
53 |
|
|
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|||||||||||||||||
|
26 |
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54 |
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|
27 |
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55 |
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收入决算表 |
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公开02表 单位:万元 |
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部门: |
|
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|
||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
||||||||||||||
合计 |
323.58 |
215.14 |
0.00 |
0.00 |
108.44 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
20805 |
社会保障和就业支出 |
36.93 |
36.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
21101 |
环境保护管理事务 |
286.65 |
178.21 |
0.00 |
0.00 |
108.44 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
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|||||||
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支出决算表 |
|
||||||||
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|
公开03表 单位:万元 |
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|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||
|
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||
合计 |
241.70 |
222.74 |
9.63 |
0.00 |
9.33 |
|
|
||
20805 |
|
社会保障和就业支出 |
36.93 |
36.93 |
|
|
|
|
|
21101 |
|
环境保护管理事务 |
195.14 |
185.81 |
|
0.00 |
9.33 |
|
|
2110199 |
|
|
9.63 |
|
9.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
部门: |
公开04表 单位:万元 |
||||||
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
215.14 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
36.93 |
36.93 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
195.44 |
195.44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
50 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
215.14 |
本年支出合计 |
53 |
232.37 |
232.37 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门: |
|
|
|
单位:万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||
|
||||||
|
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||
合计 |
215.14 |
215.14 |
|
|
||
2080502 |
社会保障和就业支出 |
36.93 |
36.93 |
|
|
|
2110103 |
环境保护管理事务 |
178.21 |
178.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门: |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||
|
||||||
|
||||||
栏次 |
1.00 |
2.00 |
3.00 |
|
||
合计 |
215.14 |
203.47 |
11.67 |
|
||
301 |
在职人员工资福利支出 |
103.01 |
103.01 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
2.68 |
|
2.68 |
|
|
30207 |
邮电费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
30211 |
差旅费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
30212 |
因公出国(出境)费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.34 |
|
0.34 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30228 |
工会福利费 |
4.50 |
|
4.51 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.65 |
|
0.65 |
|
|
31002 |
办公设备购置费 |
0.99 |
|
0.99 |
|
|
30302 |
退休费 |
34.43 |
34.43 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
8.88 |
8.80 |
|
|
|
30311 |
公积金 |
15.24 |
15.25 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
26.07 |
26.08 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭补助 |
15.83 |
15.90 |
|
|